上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
详细企业介绍
十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
  • 行业:有机化学原料
  • 地址:上海市交通路4711号李子园大厦1603-1605
  • 电话:021-52799111
  • 传真:021-5279****
  • 联系人:盛大庆
公告
企业博客-聚合企业员工、客户、合作伙伴等互动交流;推动企业内外信息自由地沟通;展示企业形象,传播企业品牌、文化理念;开展网上营销,推广企业产品和服务。
站内搜索

香港六合财神论坛

信息公开

  发布于 2021-08-26   阅读()  

  受市人民政府委托,现将兴平市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请大会审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

  2019年,我市财税部门认真贯彻落实市委各项决策部署,严格执行市十八届人大三次会议的有关决议,以追赶超越为统领,着力培植财源,深化财税改革,加强收入征管,优化支出结构,财政收支规模不断扩大,财政的保障能力不断提高,有力地支持了全市经济平稳较快发展。财税部门较好地完成了市十八届人大三次会议批准的财政收支计划,预算执行情况总体良好。

  1、收入预算执行情况。2019年,地方公共财政预算收入完成48090万元,占预算48000万元的100.2%,同比增长3.9%,增收1810万元。其中税收收入完成42258万元,同比增长2.4%,增收997万元,税收占公共财政预算收入比重为87.87%。公共财政预算收入分部门完成情况是:税务部门完成45754万元,占预算46500万元的98.4%,同比增长2.3% ,增收1013万元;财政部门完成2336万元,占预算1500万元的155.7%,同比增长51.8% ,增收797万元。

  公共财政预算收入分款项完成情况是:工商税收完成32588万元,同比下降4.6% ,减收1501万元;耕地占用税和契税完成7011万元,同比增长44.4% ,增收2156万元;企业所得税及国有资本经营收入完成2659万元,同比增长14.8% ,增收342万元;其他非税收入完成5832万元,同比增长16.2%,增收813万元。

  2、支出预算执行情况。全市2019年公共财政预算支出完成30.9亿元,占年初预算27亿元的114.4%,占调整预算29.7亿元的104%,较上年的28.62亿元增支2.27亿元,增长7.9%。其中主要支出按功能分类完成情况是:一般公共服务支出完成30319万元,较上年增长16.6%;公共安全支出完成9350万元,较上年下降3.3%;教育支出完成52613万元,较上年下降1.1%;科技文化支出完成5352万元,较上年增长7.1%;社会保障和就业支出完成77743万元,较上年增长27%;卫生健康支出完成42614万元,较上年增长6.3%;节能环保支出完成12996万元,较上年增长51.8%;城乡社区事务支出完成27005万元,较上年下降19.8%;农林水事务支出完成28839万元,较上年增长21.3%;交通运输支出完成2618万元,较上年下降61.9%;自然资源海洋气象等事务支出完成2518万元,较上年增长27.9%。

  3、收支平衡情况。2019年,中省咸下达我市各类转移支付补助、税收返还以及专项补助为252465万元,加上公共财政预算收入48090万元,调入预算稳定调节基金7340万元、调入资金15678万元(其中基金预算调入8323万元、其他调入7355万元),公共财政预算收入总计323573万元;公共财政预算支出308908万元,上解上级支出7285万元,地方政府债券还本支出7290万元,补充预算稳定调节基金90万元,公共财政预算支出总计323573万元。实现了当年财政收支平衡。

  2019年政府性基金收入完成39863万元,较上年26882万元增收12981万元,增长48.3%;上级补助收入1944万元,上年结余69万元,政府性基金收入总计41876万元;政府性基金支出完成32685万元,较上年23534万元增支9151万元,增长38.9%;调出资金8323万元,政府性基金支出合计41008万元;2019年基金年终结余868万元。

  1、社会保险基金本年收入完成93459万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入15927万元,机关事业单位基本养老保险基金收入47387万元,城乡居民基本医疗保险基金收入 30145万元。

  2、社会保险基金本年支出完成76434万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出12962万元,机关事业单位基本养老保险基金支出33991万元,城乡居民基本医疗保险基金支出29484万元。

  3、收支平衡情况。加上上年结余,收支相抵年末滚存结余63151万元,其中:城乡居民基本养老保险基金32572万元,机关事业单位基本养老保险基金19038万元,城乡居民基本医疗保险基金11541万元。

  (一)把握财税形势,确保收入增长。面对减税降费政策全面落实对我市财税收入带来的影响,财税部门通力合作,并肩作战,积极发挥职能作用,充分分析当前和今后一个时期面临的经济下行压力不断加剧的严峻形势,树立大局观念,站在讲政治的高度,狠抓全年财税征管工作。从每月纳税大户统计表了解企业产销状况,对于重点企业税收波动较大的,组织相关人员赴企业实地调研,及时发现和解决企业生产经营中出现的困难和问题,确保税收持续增长,2019年全市税收收入占公共财政预算收入比重为87.87%,财政收入质量继续保持着较好的水平。认真贯彻年初人代会确定的目标任务,在省咸下调收入任务时,财税部门明确提出“指标不降,任务不减”的决心和信心,坚决克服畏难情绪,消除压减任务的思想,主动作为,变压力为动力,对于下欠的任务层层分解,责任到人,确保将各自任务拿在手上,放在心上,形成“全局有压力、上下有动力”的责任传导机制,保证了全年4.8亿元任务的顺利完成。

  (二)优化统筹资金,民生保障到位。始终坚持把保工资、保运转、保基本民生作为财政支出的重中之重,着力优化支出结构,不断提高资金使用效益,确保民生支出足额保障到位。牢固树立过“紧日子”的思想,坚持有保有压、统筹兼顾、勤俭办事的原则,针对国家实施更大规模减税降费政策,及时对所有预算单位的一般性支出减压5%,及时提出“优先保障刚性支出”分配方案,民生资金安排做到“三个优先”,即,配套资金预算优先安排、专项资金领导优先审批、国库资金拨付优先调度,确保民生各类支出按时有序执行。加大教育投入力度,学前教育公用经费投入1778万元,春秋季补助学生共39523名;中小学公用经费投入4080万元,春秋季补助学生共86260名;中小学营养餐改善计划补助资金1600万元,惠及学生约2万名;农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助486万元,补助学生11477人次;普通高中助学金补助610万元,补助学生6706人次。社会保障力度不减,全年发放城乡最低生活保障资金5317万元,惠及群众4605户,11848人;核拨新型农村合作医疗资金2.1亿元;拨付城乡社会养老保险金及八大员和相关人员工龄补助资金13327万元,惠及群众77126人;安排高龄老人生活补贴资金3843万元,惠及高龄老人48363人;拨付困难群众医疗救助及五保供养补助资金979万元;发放2019年度义务兵家属优待金1271万元,惠及义务兵家庭353户;发放自主就业退役士兵一次性经济补助713万元,惠及退役士兵180人,有效解决了我市退役士兵的后顾之忧。

  (三)发挥职能作用,助力经济发展。www.47bm.com!财税积极发挥职能作用,全面落实减税降费政策,取消、停征及减征的行政事业性收费、政府性基金及涉企收费项目32项,加上各类减税项目全年减税降费达2.1亿元,切实为企业减轻了负担,为地方经济持续健康发展奠定了坚实基础。同时加大跑省进市步伐,积极争取上级更大的财力和项目支持,全年共争取上级各类专项资金和转移支付资金达13亿元以上,为我市经济发展提供了强有力的资金支持和保障。共筹集企业扶持资金3400万元,支持企业技术改造、促进园区军民融合发展和中小企业发展壮大。持续加大城乡基础设施建设财政投入力度,全年拨付城区道路改建和桥梁建设资金2.6亿元,有力地支持了344国道、兴渭大道、东环渠、东兴路立交和城市绿化亮化等工程,城市面貌全方位提升;全年节能环保支出12996万元,较上年增长51.8%,达历年最大增幅,有力地支持了治污降霾和煤改电等工作;投入资金2.4亿元用于西二村棚户区、陕柴社区和华兴十五街棚户区改造等保障住房建设,极大地支持了保障性安居工程顺利实施。

  (四)落实惠农政策,支持“三农”发展。全年投入财政专项扶贫资金5040万元,产业扶贫力度更大、农村基础设施公共服务项目得到改善,小额贴息、爱心超市等财政投入持续加大,财政有力地支持了脱贫任务顺利完成;积极落实惠农政策,全面提升“一卡通”服务能力,累计发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴、生态效益补偿费等资金3068万元,惠及群众95075户;筹集资金12123万元用于农业生产发展、农田水利、防汛抗旱、水土保持及水利工程等;拨付农村危房改造补助资金760万元,惠及贫困户264户;筹集资金1284万元,完成财政奖补村级一事一议项目56个,对村级道路硬化、绿化和亮化等基础设施进行了升级改造;筹集资金1600多万元用于农村环境卫生整治和改厕等项目,使得我市农村人居环境得到全方位提升,有力地促进农村生态文明的协调发展。

  (五)深化财政改革,提升管理水平。按照预算法关于建立健全全面规范、公开透明的预算制度有关要求,我们紧密结合财政工作实际,不断加强和完善各项管理制度,财政管理水平有了较大幅度提高。在财政部县级财政管理绩效综合评价,我市取得全省第1名的基础上,2019年又被国务院评为“全国财政管理工作完成好的26个市县”之一,受到中省的奖励支持。严格按照上级部门预算编制要求,在全面编制基本公共支出外,还将部门往年的固定项目支出、重大民生项目以及上级提前下达的专项支出等纳入预算之列,预算到位率始终保持在90%以上,确保预算编制的精准性和高效性。围绕预算编制、预算执行、预算管理等建立奖励激励和通报约谈制度,分季考核、年终讲评,打造部门预算“事前评审、事中监控、事后考评”的全过程绩效管理闭环。在兴平政府网设立专栏,规定时限内及时公开各部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本政府预算和决算,公开率100%。切实加强对国有资产的管理,不断完善制度建设,先后印发了《国有资产处置管理办法》和《办公家具用具配置标准》等规范性文件,逐步实现对国有资产购置、使用、处置、收益管理和账务处理等环节进行全方位监督管理。

  总的来看,当前我市财政状况总体良好,但也面临着一些矛盾和问题。如经济下行压力依然很大,财源结构相对单一,骨干企业尚未完全复苏,财税收入持续稳定增收的基础还不够稳固;财政实力有待进一步提高,人均财力依然较低,财政需要保障的口子有增无减,收支矛盾依然在今后一段时期难以完全化解。对于这些问题,我们将高度重视,认真分析研究,在以后的工作中有针对性地加以解决。

  根据中央经济工作会议和中省有关会议精神,2020年财政预算安排的指导思想是:以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中省咸及市委决策部署,推动经济持续健康发展。坚决厉行节约,牢固树立过“紧日子”的思想,严控“三公”经费,大力压减一般性支出。进一步优化支出结构,盘活存量、用好增量,优先保障“三保”及新冠疫情防控资金需要,确保重点项目顺利实施。全面实施预算绩效管理,推进预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。不断完善预算支出标准体系,提高部门预算编制科学性;进一步加大预算公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

  2020年全市地方公共财政预算收入安排4.95亿元,增长2.9%,其中:税务部门地方公共财政预算收入安排4.7亿元,增 长2.8%;财政部门地方公共财政预算收入安排0.25亿元,增长6%。按现行财政体制测算,2020年全市公共财政预算总财力为29亿元。按照统筹兼顾、收支平衡的原则,2020年全市地方公共财政预算支出安排29亿元,其中:

  机关事业单位个人部分支出132555万元(包含在职、离休人员工资性支出90800万元、机关事业退休人员养老金财政兜底补助支出22005万元、干部职工住房公积金配套9100万元、降温取暖费5600万元、干部职工医疗保险配套5050万元);

  保障机关事业单位正常运转公用经费支出1100万元(其中“三公经费”只减不增预算572万元,其他办公水电等运转经费528万元);

  单位专项业务支出14125万元(其中列入每年部门预算固定业务费支出12725万元、专项业务支出1400万元);

  2020年政府性基金预算收入计划13000万元。其中:污水处理费1500万元,城市基础设施配套费1500万元,土地出让收益10000万元;

  政府性基金预算支出计划13000万元,主要用于城市基础设施建设和污水处理等方面支出。

  1、社会保险基金本年收入预算安排95443万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入18921万元,机关事业单位基本养老保险基金收入43787万元,城乡居民基本医疗保险基金收入 32735万元。

  2、社会保险基金本年支出预算安排80087万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出13542万元,机关事业单位基本养老保险基金支出 33774万元,城乡居民基本医疗保险基金支出 32771万元。

  3、收支平衡情况。加上上年结余,收支相抵年末滚存结余 78507万元,其中:城乡居民基本养老保险基金37951万元,机关事业单位基本养老保险基金 29051万元,城乡居民基本医疗保险基金11505万元。

  2020年是党中央确定的全面建成小康社会的重要战略布局的收官之年,是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年,同时也是脱贫攻坚战的达标之年,为了确保我市如期完成党中央的各项工作部署,我们将全面贯彻落实党的十九届四中全会及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣经济发展主要矛盾变化,按照高质量发展的要求扎实做好“六稳”工作,守住“六保”底线,保持经济社会持续健康发展,不断开创财政工作新局面。

  持续不断改善投资环境,吸引符合兴平发展规划的企业入驻我市,为税收增长创造更加充裕的源泉和牢固的基础。继续拓宽财政参与和支持服务经济领域,创新财政支持经济发展的方式,实施积极财政政策,努力将稳定经济增长与促进经济发展方式转变有机统一,将服务经济发展和培植壮大财源有机统一,贯彻落实好促进经济平稳较快发展的要求,确保实现年度经济增长目标。坚持工业强市战略,加大园区建设力度,充分利用财税政策,全力支持支柱产业健康快速发展,做强园区品牌。进一步促进“秦兴雷丁”新能源电动车做大做强,加快“大秦文明苑”等项目落地实施,强化产业特色,提升园区规模效益。加大项目引建力度,紧盯节能环保与生态建设、社会事业和社会治理、重大基础设施建设、脱贫攻坚、“三农”工作、创新驱动和结构调整等重点领域,积极组织相关职能部门,加快项目谋划申报,争取尽快纳入中省项目库,既减轻地方财政投入压力,又增强县域经济发展新动能。

  财税部门继续加强“月通报财税工作考评结果”的考核办法,实行“领导包抓纳税大户、科室包抓单位、干部进驻企业”的征管模式,将任务层层分解、落实到人,切实强化收入征管责任意识。继续加强税收和非税依法征收,各项收入及时足额入库,确保年底全面完成4.95亿元财政收入目标。强化税源源头监控,严格税收预算管理。压实各部门、www.499889.com各单位责任,积极构建层层有活力、上下有压力的税收责任传导机制。对于重点企业、重点行业及第三产业加强税源管控,确保及时征缴入库,对于小税种、散税源加大征管力度,分类施策,应收尽收。

  始终坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,严格按照人大批准的预算执行各项支出,同时坚持厉行节约,坚决制止铺张浪费,严格控制一般性支出,特别要压缩行政开支,降低行政成本,集中财力保重点、保民生。财政支出以保运转、保工资、保重点为方向,统筹安排各项财政资金,优先保障精准扶贫、疫情防控、治污降霾、教育、社保、医疗和住房保障等民生投入,确保重点领域补助资金及时拨付,确保新增财力的80%以上用于民生;进一步健全部门预算体系,切实维护预算的严肃性,对财政预算执行过程中存在的重大变动,及时报经人大常委会,严格按照财经法规约束理财行为,完善行政执法责任制,深化行政审批制度改革,进一步提高理财水平。

  稳步推进各项财税改革,强化措施保障,最大限度地提升地方财政资金使用效益,加强基础管理工作和基层建设,推进体制机制创新,进一步提升财政管理水平。严格按照《预算法》规定,将预算收入情况、支出情况、重大投资项目资金的使用情况和资金结转、预决算执行过程中较大幅度的调整等情况,实行预算评估,并及时向市人大及其常委会报告。继续深化全口径预算、“财政云”平台建设等财政改革,加强预算科学化、精细化管理,进一步健全完善跨年度预算平衡机制,同时严格落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神以及中省咸决策部署,坚决做到厉行节约反对浪费,严格压减非刚性、非重点支出,坚持精打细算,将有限的资金用在刀刃上。继续有效盘活存量资金,加大存量资金统筹力度,充分发挥财政资金使用效益。积极完善资金审批制度,缩短审批时间,加快专项资金预算下达和资金拨付,严格控制结余结转,强化绩效管理。

  新的目标鼓舞人心,新的形势催人奋进,新的事业任重道远。我们决心在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督和支持下,坚定信心,迎接挑战,扎实工作,强化落实,为圆满完成全年预算目标和各项财政工作任务而努力奋斗!